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推荐一个nba买球网站(汇总)2019年部门预算公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 09:57:00
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2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

    一、主要职能、职责

(一)贯彻执行国家和自治区有关卫生和计划生育法律法规和方针政策并监督实施;配合有关部门拟定全市卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

    (二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

    (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;贯彻并执行食品安全地方标准,负责食品企业标准备案,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

    (四)拟订和实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制;负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

    (五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理和监督;并组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

    (六)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)贯彻执行国家药物政策和基本药物制度,执行国家基本药物目录和自治区基本药物增补目录;加强对医疗机构药品、医用耗材和基本药物的采购、配送、使用的监督管理,指导医院药事管理工作。

    (八)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

    (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    (十一)制定实施全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

    (十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育培训,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

    (十三)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“ 一票否决 ”制。

    (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织开展国际交流合作与援外工作。

    (十五)制定实施蒙中医药发展规划,促进蒙中医药事业发展,推动蒙中医药标准化和现代化;组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。

    (十六)负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

    (十七)监督指导市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

    (十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

推荐一个nba买球网站是鄂尔多斯市人民政府下设的行政机关,单位共有人员编制75人,实有人员109人;所属的财政全额拨款事业单位共7家,有:鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心、鄂尔多斯市卫生监督综合执法局、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室、鄂尔多斯市计划生育药具管理中心和鄂尔多斯市计划生育干部培训中心;财政差额拨款的事业单位6家:鄂尔多斯市中心医院、鄂尔多斯市蒙医研究所、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算46585.63万元,比上年预算减少1232.68万元,下降2.65%,减少主要是由于基本支出和项目支出预算均有所减少。

支出预算46585.63万元,比上年预算减少1232.68万元,下降2.65%,减少主要是由于基本支出和项目支出预算均有所减少。

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入46585.63万元,其中:一般公共预算拨款收入46585.63万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出46585.63万元,其中:基本支出34405.63万元,占比73.85%;项目支出12180万元,占比26.15%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于机构运转、医疗服务、公共卫生服务、计划生育服务、人才培养、学科建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算46585.63万元,包括:一般公共预算财政拨款46585.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 2507.01万元,比上年预算数减少2144.26万元。主要用于离退休人员工资福利、在职人员社会保险缴费等方面支出。

2.医疗卫生和计划生育类43031.57万元,比上年预算数增加783.72万元。主要用于在职人员工资福利、卫计管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生及计划生育事务等方面的支出。    

3.住房保障类1047.05万元,比上年预算数增加127.86万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算46.45万元,比上年减少14.5万元,下降31.22%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

2、公务接待费11.05万元,比上年预算数减少2.6万元,下降23.53%

3、公务用车购置及运行维护费35.4万元,比上年预算减少11.9万元,下降33.62%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费35.4万元,比上年预算减少11.9万元,下降33.62%。减少主要是由于公车改革的推行和机构内控制度的不断优化

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算289万元,比上年增加29万元,增长10.03%主要原因是2019年因部门职能改革,机关工作业务量有所增加,需增加经费投入

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25万元。

主要是指市直公立医院财务审计集中采购项目。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目60个,公开绩效目标28个,公开项目占全部预算项目的46.67%公开填报绩效目标的项目支出预算10878万元,占全部项目支出预算的89.31%

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆77辆, 其中:主要领导干部用车6辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车14辆,其他用车56辆;单位价值50万元以上通用设备54台(套);单位价值100万元以上专用设备194台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

1一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张静      联系电话:0477-8588409

 

第六部分  2019年部门预算公开表

 

详见附表。



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